|
Faktúra |
1192203231
|
tlačiva
|
52,12 |
s DPH |
|
|
|
15.52019 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
17.05.2019 |
20.05.2019 |
|
Objednávka |
22/2015
|
nákup vlajok
|
do45.- |
s DPH |
|
|
|
13,5.2015 |
|
|
|
Gajdoš Gabriel -REPREZENT |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Božena Pribulová |
riaditeľka školy |
|
20.05.2015 |
|
Zmluva |
4/2009/ESF
|
zmluva o dielo, Stieffel Eurocart s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2009 |
|
|
|
Stieffel Eurocart s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Kukorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.12.2009 |
|
Zmluva |
A4869920
|
Zmluva o pripojení
|
|
s DPH |
|
|
|
27.01.2010 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
13.03.2015 |
|
Zmluva |
|
voda zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
telefon zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
19.05.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí NFP
|
|
s DPH |
|
|
|
16.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
21.06.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktura plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
21.07.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Kúpno-predajná zmluva Daffer spol. s.r.o. - nákup didaktickej techniky a pomôcok
|
|
s DPH |
|
|
|
10.10.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
Zmluva |
|
Príkazna zmluva - Školenie Multikulturalizmus
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
Zmluva |
|
Príkazná zmluva - Školenie Alternatívne prístupy vo vyučovaní
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
Zmluva |
|
Dodatok k príkaznej zmluve - Školenie Psychohygiena a Brainstorming
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
02.05.2012 |
|
Faktúra |
|
Daffer spol.s.r.o. Prievidza-nakupr didkt.techn.2
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
Faktúra-doprava-Bratislava
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
Dodatok k zmluve o dielo - Školenie Activ studio od Stiefelu
|
|
s DPH |
|
|
|
02.11.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
|
03.05.2012 |
|
Faktúra |
7252385551
|
Dodávka zemného plynu
|
2 426,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.01.2012 |
|
Faktúra |
113110075
|
Hygienické potreby
|
18,82 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
2211001528
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
309,14 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
2122200611
|
Tlačivá
|
42,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |