|
Faktúra |
20180003
|
služby vo Verejnom obstarávaní
|
3600.- |
s DPH |
Z-2018/004
|
|
|
04.06.2018 |
|
|
|
STAVITEĽ Ján Velebír |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.06.2018 |
12.06.2018 |
|
Faktúra |
1122205892
|
kancelárske tlačivá
|
51,79 |
s DPH |
T1/11
|
|
|
13.07.2012 |
|
|
|
ŠEVT, a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.07.2012 |
|
Faktúra |
180358
|
servis výpočtovej techniky
|
105.- |
s DPH |
9/2018
|
|
|
12.03.2018 |
|
|
|
4schol s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
15.03.2018 |
19.03.2018 |
|
Faktúra |
201610
|
kancelárske potreby
|
40,60 |
s DPH |
9/2016
|
|
|
18.03.2016 |
|
|
|
Emília Knašinská |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
24.03.2016 |
|
Faktúra |
1152201012
|
nákup tlačív
|
7,79 |
s DPH |
9/2015
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
12.02.2015 |
|
Faktúra |
202003
|
nákup tonerov
|
60.- |
s DPH |
8/2020
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
HNT s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
Faktúra |
119043895
|
stravné lístky
|
2 921,70 |
s DPH |
8/2019
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
07.05.2019 |
|
Faktúra |
1800123
|
archivačná skriňa
|
250,09 |
s DPH |
8/2018
|
|
|
05.03.2018 |
|
|
|
ABAMET s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.03.2018 |
07.03.2018 |
|
Faktúra |
17032016
|
prebijanie a prečistenie odpadového potrubia
|
850.- |
bez DPH |
8/2016
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
|
Hrabčák - VAS s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
Faktúra |
20150090
|
nákup vyučbových CD hudobná výchova
|
32.- |
s DPH |
8/2015
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Pavelčákovci s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
20200004
|
dezinfekčné prostriedky
|
147,40 |
s DPH |
7/2020
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Pharittaz s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
Faktúra |
5160207242
|
operačná pamäť
|
33,84 |
s DPH |
7/2016
|
|
|
11.03.2016 |
|
|
|
ALZA . cz a.s., |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |
|
Faktúra |
2002
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
7/2015
|
|
|
06.02.2015 |
|
|
|
Reginálne vzdelávacie centrum |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.02.2015 |
|
Faktúra |
2015332
|
dodávka a výmena žiarivkových stropných svietidiel
|
259,20 |
s DPH |
62/2015
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
Kočiško Jozef |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
20160334
|
nákup uterákov
|
330.- |
s DPH |
61/2016
|
|
|
23.12.2016 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
2015148
|
odstránenie hav. stavu ústredného kúrenia
|
4980.- |
s DPH |
61/2015
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
|
UNISTAV |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
30.12.2015 |
|
Faktúra |
1019122016
|
stav. mater.
|
977,20 |
s DPH |
60/2016
|
|
|
22.12.2016 |
|
|
|
Merkury Market |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
23.12.2016 |
28.12.2016 |
|
Faktúra |
180114
|
čistiace prostriedky
|
50.- |
s DPH |
6/2018
|
|
|
20.02.2018 |
|
|
|
Briston, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
20.02.2018 |
22.02.2018 |
|
Faktúra |
117024805
|
stravné lístky
|
5 137,98 |
s DPH |
6/2017
|
|
|
01.03.2017 |
|
|
|
LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.03.2017 |
15.03.2017 |
|
Faktúra |
20160004
|
spracovanie podkladov kalkulácia
|
150.- |
s DPH |
6/2016
|
|
|
09.03.2016 |
|
|
|
Ing. Tomáš Velebír |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
18.03.2016 |