|
Faktúra |
511110029
|
poistenie majetku
|
51,50 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2020 |
|
|
|
ALLIANZ - Slovenská poisťovňa |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
22.05.2020 |
22.05.2020 |
|
Faktúra |
511110028
|
poistenie majetku
|
114,92 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
ALLianz, Slovenská poiťovňa |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
19.05.2020 |
19.05.2020 |
|
Faktúra |
2912122507
|
nedoplatok elektriny
|
82,14 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
8793918322
|
odber plynu
|
1357.- |
s DPH |
|
|
|
14.05.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
14.05.2020 |
14.05.2020 |
|
Faktúra |
1195640501
|
telefonne hovory
|
29.- |
s DPH |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
Faktúra |
0198016958
|
telefonne hovory
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.05.2020 |
13.05.2020 |
|
Faktúra |
1228
|
poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
|
90.- |
s DPH |
|
|
|
07.05.2020 |
|
|
|
Mestský úrad |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
12.05.2020 |
12.05.2020 |
|
Faktúra |
1020051074
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
04.05.2020 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk s.ro. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
06.05.2020 |
06.05.2020 |
|
Faktúra |
5150231470
|
nedoplatok plynu
|
2 600,69 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
Faktúra |
260163095
|
odber elektriny
|
327.- |
s DPH |
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
Faktúra |
202003
|
nákup tonerov
|
60.- |
s DPH |
8/2020
|
|
|
29.04.2020 |
|
|
|
HNT s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
Faktúra |
20200072
|
MŠ pomôcky
|
343,21 |
s DPH |
3/2020
|
|
|
28.04.2020 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
Faktúra |
2548301439
|
odber plynu
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2020 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
Faktúra |
20200004
|
dezinfekčné prostriedky
|
147,40 |
s DPH |
7/2020
|
|
|
24.04.2020 |
|
|
|
Pharittaz s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
24.04.2020 |
24.04.2020 |
|
Faktúra |
1195640501
|
telefonne hovory
|
29.- |
s DPH |
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
22.04.2020 |
22.04.2020 |
|
Faktúra |
2912091223
|
preplatok elektriny
|
-17,77 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
09.04.2020 |
09.04.2020 |
|
Faktúra |
8745615081
|
odber plynu
|
1357.- |
s DPH |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
09.04.2020 |
09.04.2020 |
|
Faktúra |
2020061
|
činnosť technika poBOZP
|
119,48 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2020 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
09.04.2020 |
09.04.2020 |
|
Faktúra |
260124684
|
odber elektriny
|
327.- |
s DPH |
|
|
|
17.03.2020 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
Faktúra |
133/2020
|
odber kuchynského a bilogického odpadu
|
25.- |
s DPH |
|
|
|
01.04.2020 |
|
|
|
EM-SA s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |