|
Zmluva |
4/2009/ESF
|
zmluva o dielo, Stieffel Eurocart s.r.o.
|
|
s DPH |
|
|
|
09.12.2009 |
|
|
|
Stieffel Eurocart s.r.o. |
Špeciálna základná škola, Kukorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.12.2009 |
|
Faktúra |
21210881
|
Predpisy
|
37,75 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2012 |
|
|
|
RAABE |
Špeciálna základná škola, Kukorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
26.04.2012 |
|
Faktúra |
6300153434
|
Dodávka zemného plynu
|
4 959,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
20120012
|
Stravné balíčky
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
|
|
Savels |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
03.02.2012 |
|
Faktúra |
113110075
|
Hygienické potreby
|
18,82 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2012 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.01.2012 |
|
Faktúra |
7200633915
|
Hovory - T-mobile
|
13,85 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
25.01.2012 |
|
Faktúra |
212/008
|
Neónové osvetlenie
|
79,50 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2012 |
|
|
|
Kočiško Jozef |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
01.02.2012 |
|
Faktúra |
123100605
|
Hygienické potreby
|
18,82 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
31.01.2012 |
|
Faktúra |
20120451
|
Predplatné - Škola 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
JURIS DAT |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Faktúra |
2122201201
|
Tlačivá
|
70,18 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2012 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
06.02.2012 |
|
Faktúra |
91-2-0000057
|
Softvér ASC agenda
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
ASC, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
Faktúra |
5570007348
|
Softvér
|
155,35 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
IVES |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
3735156673
|
Hovory -Telecom
|
31,84 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2012 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.02.2012 |
|
Faktúra |
83963165
|
Zákony a aktualizácie
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2012 |
|
|
|
Poradca, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
0112018777
|
Jedálne kupóny
|
4 275,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
2141742823
|
Hovory - Orange
|
26,94 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2012 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
20120002
|
Montáž steny
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
|
|
|
Sklo-Mix sklenárstvo |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
22.02.2012 |
|
Faktúra |
21203602
|
Predpisy
|
44,15 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2012 |
|
|
|
RAABE |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
2122200611
|
Tlačivá
|
42,90 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Ševt, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |
|
Faktúra |
52534460
|
Zákony a ich aktualizácie
|
38,27 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2012 |
|
|
|
Poradca, s. r. o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
19.01.2012 |