|
Faktúra |
259349629
|
dodávka elektriny
|
289.- |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
08.10.2019 |
08.10.2019 |
|
Objednávka |
26/2019
|
učebné pomôcky
|
do440.- |
s DPH |
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
20190396
|
tovar do výdajne stravy
|
11,08 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Peter Sabo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
2019034
|
obedy HN žiakov
|
218,12 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
108/2019
|
revízia teleocvičného náradia
|
130.- |
s DPH |
27/2019
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Objednávka |
27/2019
|
revízia teleocvičného náradia
|
do130.- |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
|
08.11.2019 |
|
Faktúra |
2911236068
|
nedoplatok elektriny
|
37,78 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
20190255
|
učebné pomôcky do MŠ
|
439,58 |
s DPH |
26/2019
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
Faktúra |
221015370
|
vodné a stočne
|
108,72 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
2019039
|
režijné náklady
|
380,73 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
8793858155
|
odber plynu
|
1100.- |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
0198016958
|
telefonne hoviory
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
1195640501
|
telefonne hovory
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
2019035
|
režijné náklady obedy
|
298,41 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
193110046
|
uteráky
|
19,44 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
259388821
|
odber elektriny
|
289.- |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
20190397
|
obedy MŠ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Peter Sabo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
Faktúra |
2019422
|
kontrola hasiacích prístrojov + oprava + správa+
|
161,76 |
s DPH |
28/2019
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Jozef Hurný |
Spojená škola |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
Faktúra |
1019111090
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk s.ro. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
Faktúra |
511110028
|
poistenie majetku
|
335,64 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
|
|
|
Allianz Slovenská poisťovňa |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
12.12.2019 |
13.12.2019 |