|
|
Faktúra |
1195640501
|
telefonne hovory
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
221015370
|
vodné a stočne
|
108,72 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019034
|
obedy HN žiakov
|
218,12 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2019035
|
režijné náklady obedy
|
298,41 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
193110046
|
uteráky
|
19,44 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením |
11.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
1019111090
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk s.ro. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
27/2019
|
revízia teleocvičného náradia
|
do130.- |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
427/2019
|
odber kuchynského a bilogického odpadu
|
25.- |
s DPH |
|
|
|
04.11.2019 |
|
|
|
EM-SA s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Objednávka |
26/2019
|
učebné pomôcky
|
do440.- |
s DPH |
|
|
|
01.11.2019 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
|
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
119108275
|
stravné lístky
|
1 966,92 |
s DPH |
25/2019
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením |
29.10.2019 |
01.11.2019 |
|
|
Objednávka |
25/2019
|
stravné lístky
|
1937.- |
s DPH |
|
|
|
25.10.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením |
|
30.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019012
|
učebné pomôcky
|
514,60 |
s DPH |
24/2019
|
|
|
18.10.2019 |
|
|
|
EMMA ek spol.s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
24.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190231
|
pomôcky do MˇˇS
|
407,42 |
s DPH |
23/2019
|
|
|
16.10.2019 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
18.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Faktúra |
259388821
|
odber elektriny
|
289.- |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
07.11.2019 |
08.11.2019 |
|
|
Faktúra |
2911210219
|
preplatok elektriny
|
-21,17 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením |
10.10.2019 |
22.10.2019 |
|
|
Objednávka |
24/2019
|
nákup učebných pomôcok
|
515.- |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
EMMA ek spol.s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Objednávka |
23/2019
|
učebné pomôcky MŚ
|
410.- |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
|
15.10.2019 |
|
|
Faktúra |
1195640501
|
telefonne hovory
|
33,89 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
16.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
20190358
|
starvovacie balíčky
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Peter Sabo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
10.10.2019 |
11.10.2019 |
|
|
Faktúra |
2019336
|
tlaková skúška hydrantovej hadice
|
86,40 |
s DPH |
22/2019
|
|
|
08.10.2019 |
|
|
|
Jozef Hurný |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
11.10.2019 |
11.10.2019 |