|
|
Faktúra |
20130101
|
HN baličky
|
1 108,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
Savels |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
7154519271
|
plyn dodávka
|
2 970,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
2117084389
|
vodné a stočné
|
271,12 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
VVS, s. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
84012048
|
poradca podnikateľa
|
24,40 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
|
Poradca, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
5570011057
|
popaltok
|
155,35 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
|
IVES |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7302728071
|
telefon
|
12,66 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
27.03.2013 |
|
|
Faktúra |
0198016958
|
telefon
|
23,99 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
133102072
|
ABO paradisw dry slim
|
19,38 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2013 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
22.03.2013 |
|
|
Faktúra |
21300887
|
školské pomôcky HN
|
1 162,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
|
|
APL PLUS, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7202789680
|
plyn
|
2 970,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7748025522
|
telefon
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
15.03.2013 |
|
|
Faktúra |
133101619
|
ABO paradise Dry Slim
|
19,38 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20130056
|
baličky HN
|
674,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Savels |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
01.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2310220552
|
poplatok za komunálny odpad
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
Mesto Hanušovce nad Topľou |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0113022385
|
stravné lístky
|
3 078,60 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
26.02.2013 |
|
|
Faktúra |
213050
|
nakup - zatky na nábytok
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
LINEA SK s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201305
|
montáž podlahoviny, krytiny
|
960,00 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
Ing. Ivan Lacuška NOVUM |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
25.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301589251
|
telefon
|
12,66 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
201302001
|
nákup HDD ATA 250 GB
|
97,40 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
|
Vladislav Kovaľ AWA |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
15.02.2013 |
|
|
Faktúra |
0198016958
|
telefon ORANGE
|
26,23 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.02.2013 |