|
|
Faktúra |
2770553964
|
telefonné hovory
|
29,64 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.02.2015 |
|
|
Faktúra |
92015
|
nákup CD biblické príbehy
|
44,20 |
s DPH |
6/2015
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
Daniel Fischer |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
Faktúra |
201416781
|
nákup tonera
|
70,90 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
SOFt-Tech, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014308
|
nákup elektroinštalačného materiálu
|
304,85 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
Kočiško Jozef |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
17.12.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2015
|
školenie hlasovacieho zariadenia
|
do200.- |
s DPH |
|
|
|
05.02.2015 |
|
|
|
PCProfi , s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Božena Pribulová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
2014243
|
oprav elektroinštalácie
|
371,62 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
|
Kočiško Jozef |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
22.10.2014 |
|
|
Faktúra |
149951529
|
nákup switchu
|
37,55 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
alza. cz a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7213234522
|
úhrada plynu
|
2 113,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
20140414
|
úhrada stravovacie balíčky - HN
|
1 324,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
|
Peter Sabo prevádzka Bystré |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
04.11.2014 |
|
|
Faktúra |
7200027758
|
platba elektriny
|
1 070,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000026
|
vypracovanie rozpočtu únik tepla
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
AMB Slovakia, spol.s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014000025
|
vypracovanie posúdku - izolácia suterénu rozpočet
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
|
AMB Slovakia, spol.s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
03.11.2014 |
|
|
Faktúra |
2014251
|
revízia elektrického ručného náradia
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
|
Kočiško Jozef |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
28.10.2014 |
|
|
Faktúra |
201410015
|
výmena radiátora
|
321,96 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
VOKUP klim s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014328
|
kontrola a oprava, vyprac. správy CO
|
176,11 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
|
Jozef Hurný |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
23.10.2014 |
|
|
Faktúra |
0121401398
|
nákup výpočtovej techniky
|
56,63 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
VT data s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8767703460
|
telefonné hovory
|
29,64 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
12.11.2014 |
|
|
Faktúra |
1400272
|
nákup výpočtovej techniky
|
573,90 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
GIGACOMPUTER SK |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
21403640
|
školské pomôcky HN
|
1 361,20 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
|
APL PLUS, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
2014087
|
revízia komínov
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
|
|
Michal Husák |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
15.10.2014 |