|
|
Faktúra |
2211001528
|
Vyúčtovanie elektrickej energie
|
309,14 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2012 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
16.01.2012 |
|
|
Faktúra |
20140502
|
stravovacie balíčky
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Savels Sabo Peter |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
399
|
balik služieb prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
143110220
|
uteráky
|
29,26 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10122014
|
vykonanie prehliadok tlakových zariedení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Nadzam Marián |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
2014327
|
činnosť technika bozp
|
119,48 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
5768652661
|
telefonne hovory
|
29,14 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
172014
|
nákup kancelárských potrieb
|
323,92 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Emília Knašinská |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
10171022
|
kalibrácia detektoru plynu
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
MART SYSTÉM s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
Faktúra |
7252385551
|
Dodávka zemného plynu
|
2 426,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kukorelliho 552,Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.01.2012 |
|
|
Faktúra |
21500877
|
učebné pomôcky HN dotácia
|
1 361,20 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
APL PLUS, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
18.03.2015 |
|
Zmluva |
2015/1949
|
Čiastková zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
|
DATALAN, a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
14.04.2015 |
|
|
Faktúra |
20150426
|
stravovacie balíčky-HN
|
1 069,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2015 |
|
|
|
Savels |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
08.10.2015 |
|
|
Faktúra |
84103647
|
časopis poradca
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
|
Poradca, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
27.07.2015 |
|
|
Faktúra |
0198016958
|
telefonne hovory
|
16,75 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2015 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
11.08.2015 |
|
|
Faktúra |
5776223570
|
telefonne hovory
|
30.- |
s DPH |
|
|
|
06.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
06.08.2015 |
|
|
Faktúra |
150032
|
nákup maliarskeho materiálu
|
242,05 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2015 |
|
|
|
INKOL s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
7175120169
|
plyn spotreba
|
1600.- |
s DPH |
|
|
|
03.08.2015 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
03.08.2015 |
|
|
Faktúra |
072015
|
právne ukony
|
451,54 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
JUDR. Drahoslav Magdziak |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
31.07.2015 |
|
|
Faktúra |
7268013115
|
nákup USB Token ŠP
|
99,58 |
s DPH |
26/2015
|
|
|
29.07.2015 |
|
|
|
PosAm |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
29.07.2015 |