|
Faktúra |
2014269
|
činnosť technika CO, BOZP
|
119,48 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
14153919
|
školské časopisy
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2014 |
|
|
|
ARES s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
13.10.2014 |
|
Faktúra |
9870013252
|
poistenie majetku
|
152,62 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
ALLianz, Slovenská poiťovňa |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
0198016958
|
telefonne hovory
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Faktúra |
143108132
|
paradise dry slim uteráky
|
20,20 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
09.10.2014 |
|
Faktúra |
2766771657
|
telefonne hovory
|
32,05 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
08.10.2014 |
|
Faktúra |
0198016958
|
telefonne hovory
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Faktúra |
0114118928
|
nákup stravných lístkov
|
4 533,82 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
|
|
LECHEQUE DEJEUNER, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
06.11.2014 |
|
Faktúra |
2014329
|
vypracovanie protipožiarnej charakteristiky
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
016785
|
nákup tonerov
|
332,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Jaroslav Adamec Photostudio |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
20140314
|
nákup čistiacich a spotrebného materiálu
|
286,83 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
20140502
|
stravovacie balíčky
|
1 084,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
|
Savels Sabo Peter |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
12.12.2014 |
|
Faktúra |
399
|
balik služieb prémium
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Datakabinet s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
143110220
|
uteráky
|
29,26 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.12.2014 |
|
Faktúra |
10122014
|
vykonanie prehliadok tlakových zariedení
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Nadzam Marián |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
2014327
|
činnosť technika bozp
|
119,48 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
5768652661
|
telefonne hovory
|
29,14 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
172014
|
nákup kancelárských potrieb
|
323,92 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Emília Knašinská |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
10171022
|
kalibrácia detektoru plynu
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
MART SYSTÉM s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
10.12.2014 |
|
Faktúra |
016784
|
nákup tonerov
|
25,90 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2014 |
|
|
|
Jaroslav Adamec Photostudio |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
11.12.2014 |