|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Realizácia debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách.
|
7.086.61 |
bez DPH |
|
|
|
09.05.2019 |
24.05.2019 |
05/2019-07/2019 |
|
|
Spojená škola Kukorelliho 552 Hanušovce nad Topľou |
|
|
|
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1195640502
|
intermet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
8842101625
|
odber plynu
|
1100.- |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
180/2019
|
odber kuchynského a bilogického odpadu
|
25.- |
s DPH |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
EM-SA s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
193103942
|
uteráky
|
18,98 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2019 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
07.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
1019051089
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
01.05.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk s.ro. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
21.05.2019 |
24.05.2019 |
|
|
Faktúra |
119043895
|
stravné lístky
|
2 921,70 |
s DPH |
8/2019
|
|
|
26.04.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
02.05.2019 |
07.05.2019 |
|
|
Objednávka |
9/2019
|
nákup ovocia a nápojov pre vydajňu
|
200.- |
s DPH |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
Peter Sabo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
29.04.2019 |
|
|
Objednávka |
8/2019
|
nákup stravných lístkov
|
do3000.- |
s DPH |
|
|
|
25.04.2019 |
|
|
|
UP Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/083
|
úradná skúška tlakových nádob v kotolni
|
600.- |
s DPH |
|
|
|
17.04.2019 |
|
|
|
Kočiško Jozef |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
23.04.2019 |
28.04.2019 |
|
|
Faktúra |
0198016958
|
telefonne hovory
|
23,95 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2019 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
15.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
259125356
|
odber elektriny
|
309.- |
s DPH |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
09.05.2019 |
09.05.2019 |
|
|
Faktúra |
2911078211
|
nedoplatok elektrina
|
21,97 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
19.04.2019 |
|
|
Faktúra |
1195640501
|
telefonne hovory
|
32,48 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2019 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
12.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
121901177
|
prenájom zaradení
|
13,20 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2019 |
|
|
|
DATALAN a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
193103173
|
uteráky
|
18,98 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019055
|
činnosť technika PO, BOZP
|
119,48 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
20190097
|
obedy HNMŠ
|
57,60 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
Peter Sabo prevádzka Bystré |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
8764649099
|
odber plynu
|
1100.- |
s DPH |
|
|
|
03.04.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.04.2019 |
16.04.2019 |
|
|
Faktúra |
2019011
|
režijné náklady za obedy
|
780,57 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
04.04.2019 |
08.04.2019 |