|
|
Faktúra |
258232342
|
elektrina
|
301.- |
s DPH |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
03.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2811122453
|
vyučtovanie preplatok
|
59,99 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
12.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
258232342
|
elektrina
|
301.- |
s DPH |
|
|
|
13.07.2018 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
03.08.2018 |
06.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2018165
|
CO,BOZP.
|
119,48 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2018 |
|
|
|
Ing. Marek Hurný, Služby požiarnej ochrany |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
1018072822
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk s.ro. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
13.07.2018 |
17.08.2018 |
|
|
Faktúra |
2451869338
|
telefonne hovory
|
24,78 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2018 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
17.07.2018 |
20.07.2018 |
|
|
Faktúra |
6300153434
|
plyn odber
|
1400.- |
s DPH |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1195640501
|
telefonne hovory
|
37,54 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
256/2018
|
odber kuchynského odpadu
|
25.-/mesiac |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
|
|
|
EM-SA s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
11.07.2018 |
16.07.2018 |
|
|
Faktúra |
20180217
|
desiaty MŠ
|
23,66 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Peter Sabo prevádzka Bystré |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
04.07.2018 |
|
|
Faktúra |
1195640502
|
internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2018 |
|
|
|
Slovak Telecom, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018034
|
obedy HN žiakov
|
786.- |
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
03.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2123946265
|
vodné a stočne
|
415,38 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Vychodoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
43062018
|
prebijanie a prečistenie odpadového potrubia
|
970.- |
s DPH |
26/2018
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Hrabčák - VAS s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018035
|
režijné náklady na stravu žiakov
|
1 183,35 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
02.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Objednávka |
26/2018
|
prebíjanie aprečistenie kanalizácie
|
do1000.- |
s DPH |
|
|
|
27.06.2018 |
|
|
|
Hrabčák - VAS s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
|
02.07.2018 |
|
|
Faktúra |
183105450
|
uteráky
|
18,43 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
03.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
2018046
|
pomôcky na VP
|
40,06 |
s DPH |
25/2018
|
|
|
21.06.2018 |
|
|
|
Emília Knašinská |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
26.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
20180123
|
nákup do škôlky pomôcky
|
194,84 |
s DPH |
24/2018
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
21.06.2018 |
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
6605800030
|
nákup skartovača
|
81,46 |
s DPH |
21/2018
|
|
|
20.06.2018 |
|
|
|
ELEKTROSPED a.s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
Mgr. Mitráš Ľubomír |
riaditeľ školy |
20.06.2018 |
25.06.2018 |