|
|
Faktúra |
2019042
|
režijné náklady
|
27,93 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
09.12.2019 |
10.12.-2019 |
|
|
Faktúra |
193111243
|
uteráky
|
19,44 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
CWS - BOCO Slovensko, s. r. o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
155/2019
|
služby právnej pomoci
|
782,48 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
JUDR. Magdziak |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
09.12.2019 |
10.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190444
|
stravné balíčky
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Peter Sabo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
06.12.2019 |
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
20190445
|
nákup tovaru
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2019 |
|
|
|
Savels Sabo Peter |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
06.12.2019 |
07.12.2019 |
|
|
Faktúra |
8851933652
|
odber plynu
|
1100.- |
s DPH |
|
|
|
04.12.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
06.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019039
|
režijné náklady
|
380,73 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleňRN |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019040
|
obedy
|
277,96 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
|
|
Školská jedáleň |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Objednávka |
29/2019
|
znalecký posudok
|
do400.- |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Ing. Marián Onderko |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
|
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019422
|
kontrola hasiacích prístrojov + oprava + správa+
|
161,76 |
s DPH |
28/2019
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Jozef Hurný |
Spojená škola |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
06.12.2019 |
|
|
Faktúra |
4752019
|
odber kuchynského a biologického odpadu
|
25.- |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
EM-SA s.r.o |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
1019121090
|
výkon zodpovednej osoby
|
36.- |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
|
|
Osobnyudaj.sk s.ro. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
259435270
|
odber elektriny
|
289.- |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
04.12.2019 |
05.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2911236068
|
nedoplatok elektriny
|
37,78 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190255
|
učebné pomôcky do MŠ
|
439,58 |
s DPH |
26/2019
|
|
|
14.11.2019 |
|
|
|
KOVTEX s.r.o. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
18.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
108/2019
|
revízia teleocvičného náradia
|
130.- |
s DPH |
27/2019
|
|
|
13.11.2019 |
|
|
|
Vladimír Micenko |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
22.11.2019 |
22.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190397
|
obedy MŠ
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Peter Sabo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
20190396
|
tovar do výdajne stravy
|
11,08 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2019 |
|
|
|
Peter Sabo |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
14.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
0198016958
|
telefonne hoviory
|
31,50 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2019 |
|
|
|
Orange, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
8793858155
|
odber plynu
|
1100.- |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
|
|
SPP, a. s. |
Spojená škola, Kokorelliho 552, 09431 Hanušovce nad Topľou |
PaedDr. Džurdženíková |
poverená vedením školy |
13.11.2019 |
15.11.2019 |